1) conserto contas a pagar quando for historico 101 pergunta qual o fornecedor 2) relatorio de vendas por nota param geral 57 para habilitar somente as entradas 3) Ordem em contas a pagar já está feito, quando vai em posicao contas a pagar tem uma pergunta de qual a ordem 4) F6 busca por codigo de barras no cadastro de produto ----------------------------------------------------------- 5) Sincronizacao de estoque 6) Relatorio de sincronização 7) validade de mercadorias param geral 58 > na entrada simples irá perguntar qual a validade da mercadoria 8) Relatório de produtos vencidos > Relatorios > outros relatorios > mercadorias vencidas 9) padronização de 3 casas decimais no preço de custo e venda no cadastro de produtos e entrada simples ---------------------------------------------------------- 10) Revisao na rotina de exportar nota e receber nota da matriz filial 11) Adicionado campo validade na tabela de entrada simples para fazer a modificação de validade 12) Revisao relatorio de validades 13) Revisao relatorio resumo mensal 14) Impressao de compras, se usar impressao em ticket o sistema irá mandar a impressao da compra pra impressora de nfe pq essa impressao somente é compativel com impressoras laser. 15) Uma nfce para varios pedidos no ControlW, para usar é só entrar em ESTOQUE -> CUPOM ELETRONICO NFCE e separar os pedidos com espaço 16) Revisao na NFe para gerar nfe de saida de estoque 17) Atualização no conversor para colocar a numeração de vendedores na sequencia correta na migração 18) Revisao em Dados Adicionais de Notas do SPED ------------------------------------------------------------ 19) Na Rotina de compras, quando vender um produto o sistema pula automaticamente para o proximo 20) Mania animal desabilitar param geral 5, recursos de auto peças ------------------------------------------------------------ 21) Somente Produtos com unidades KG, ML, M pode vender fracionados 22) aumentar fonte em relatorios visuais, tem uma configuração utilitarios > configuração > impressoras > Fonte Relatorio visual ------------------------------------------------------------ 23) download de XML em duas rotinas, entrada por xml f8 e dados adicionais de nfe f8 24) sincronização de estoque com sincronização de fornecedores, tem uma nova pergunta na sincronização de estoque, deseja sincronizar fornecedores ? coloca S e vai adicionar os fornecedores na remessa 25) Manutenção de NFCe em Utilitarios > SPED > Verificar Pendencias NFCe 26) Entrada Por XML descrimina quais os produtos que estão com codigo de barras Duplicados 27) Na tela de busca XML - Delete exclui o XML